你好 是的 加速的填寫這表?
老師,什么時候需要填《固定資產加速折舊(扣除)明細表》,是不是一次性扣除的時候
這個資產加速折舊明細表,是有加速折舊才需要填寫嗎?正常折舊需要填寫的嗎
老師,固定資產加速折舊攤銷扣除表,是不是只有加速折舊的時候需要填寫,一般不用填寫這個表
季報的,A201020固定資產加速折舊攤銷表,有固定資產正常折舊,但沒有加速折舊的,這個表需要填嗎
老師 我們目前有48萬的固定資產 折舊了5萬 沒有收入,需要填寫 A201020資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表不,需要填寫的話怎么填寫
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理