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出口貨物進項已退稅勾選認證,但是由于手續不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進項稅額 ”,現在不退了該怎么處理“待抵扣進項稅額”這個科目

2021-07-13 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 22:04

同學您好,那如果不退了,原來免稅的還是免稅的是嗎?,只是不退稅了,這個需要轉到成本里面去的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-13 22:24

免稅是免的,只是進項不退稅了,轉成本是,借主營業務成本,貸待抵扣進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 22:25

您好,是的,是這樣的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-13 22:33

出口的待抵扣進項稅額是不是應該填寫在增值稅表二里的待抵扣欄里

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:58

您好,是不需要填的

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快賬用戶4252 追問 2021-07-14 09:13

退稅認證的發票,做分錄增值稅是用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額(出口退稅)這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:48

假如您也有內銷的話,那您可以增設應交稅費——出口產品稅金——(進項稅額),和應交稅費——應交增值稅(進項稅額區分開來)

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:49

假如您也有內銷的話,那您可以增設應交稅費——出口產品稅金——(進項稅額),和應交稅費——應交增值稅(進項稅額)區分開來

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