你好這個直接做借財務費用-280借管理費用280之后再做借:應交稅金-減免稅280,借:管理費用-280,
金稅盤維護發票用不用認證,借管理費用280.貸銀行存款280.借應交稅費280.貸管理費用280.
去年有一筆分錄,借:財務費用280,貸:銀行存款280,今年發現應該是借:管理費用280,貸:銀行存款280,借:應交稅金-減免稅280,貸:管理費用280,這個怎么調呢
稅控盤280的費用,借:管理費用 貸:銀行存款 借管理費用:—280 借:應交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
這樣資產負債表里的本年利潤比利潤表里多了兩個280
貸:管理費用280 你做貸方才會多,你這個=做借方之后結轉損益就可以
這個貸方是負的和借方正的有什么區別
有,你做貸方虛增本年累計數,
這樣做報表也不會變,還是多啊
你結轉損益就平了,資產負債表就平了,你說指的啥? 你說多指的啥,利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數 這個不等么,你上期是等么,
是的,這個不等,上期等
是不是這個不得 你改分錄截圖,利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數 這個不等么