你好普通發票是不是,這個346500/1.01填寫主表第1行等于第3欄,這個減征額和減免表2=3=4列等于=346500/1.01*2%
#提問#2020年小規模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請問退稅金額應是多少呢?如何計算?
小規模納稅人第一季度開了346500的金額的發票,按了3%稅率開,不含稅銷售額336407.77元,已繳納3%的稅款,若想更正按減征1%的稅款,應該如何更正?
老師,小規模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報納稅了。現在更正申報按照1%交款退稅,做賬的時候是把多余2%稅率的金額轉入營業外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯稅率的發票就不管它了
小規模納稅人開票問題 小規模納稅人稅率3%,減按1% 那開普票按3%開票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開銷售額高一點 那個是正確的 理由 感謝
老師,請問下2023年新政策下小規模納稅人開具了3%的普票和免稅發票,季度已經超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
對,普通發票,那就跟之前填寫的第一行數據不同了是嗎
是的這個是填寫不含稅,你看下這個說明
那我在第二季度紅沖了這3%的普票又重開了1%的普票,應該怎么填寫申報,相當于我第一季度多繳納了2%的稅款
那這個之前就按1% 申報話,更正申報話,后續這個2季度申報是藍字1%%2B這對應紅字3% 扣除2張發票之后剩下去申報,
你先問下你稅局口徑 看是叫你們更正申報還是就是錯之前3% 去申報,這個各地不一樣,我看口徑是要求更正之前申報呢,那這樣后續開紅字再開藍字減掉之后差額去申報
所以就是第一季度先更正為1%,然后第二季度按重開藍字1%減紅沖3%的銷售額填寫?
是的,就是這個藍字和紅字相抵之后剩下開發票去申報,我看之前學員反饋是 這樣
第一季度銷售額變化的話會不會不允許更正申報?
那需要看你稅局那邊,我看別的學員反饋是稅局要求更正申報呢,
好的謝謝老師
好的我先回復別的學員了
那請問我更正申報之后第一季度多繳納的稅款是會自動退回嗎
不會。需要去申請填寫退抵稅申請表
那如果我想不退,下期交稅自動抵扣的話可以嗎,也是需要申請?
需要去稅局申請才可以。
那第一季度也是要先更正才能去申請抵減對嗎
你問你稅局么,你稅局咋說,之前學員反饋是這樣,先走更正之后再去申請抵減,