你好借管理費用貸預付賬款 需要看具體的啥費用
有幾筆款項從公司賬戶支付掛了預付賬款 后來才發現其實這些款項的發票早已經開回來了 但是當時沒有掛應付賬款 直接做從現金支付了 現在我該如何調整賬務?
請問老師,去年10月,12月有兩張發票未入賬,導致當時公賬支付的錢,做的預付賬款,兩筆金額從公賬一次性支付的,這兩筆業務如何調整呢,
老師,我們公司去年有一筆費用支出,公賬支付的,當時出納沒有把發票給我,做的預付賬款,今年出納給我發票,發現是付款當月的開票日期,這筆賬該如何調整
老師,問一下,有筆費用,去年,當時沒有票,我直接計入營業外支出了,今年收到別人開給我司的票,發票日期是今年的,賬面中,今年該如何處理?
去年發生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
去年的發票,直接借管理費用貸預付賬款嗎?
你好 是的 是這么做的
本月更正的憑證,發票夾在本月嗎?明年匯算清繳需要調增嗎?
你好是的,需要調增的
老師,先把去年的借預付賬款,貸銀行那筆分錄沖銷,再補記:借銷售費用,貸銀行,可以嗎
你好,可以這么做的。