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老師,我現在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發現前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現在影響真實的應交稅費?怎么處理?

2021-07-06 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-06 12:18

同學你好 多交的稅申請退回

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 12:32

老師,我寫了第三第四,匯算清繳都沒有繳費,只是這個分錄沒處理,醉了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:38

那你這個直接紅沖了就行了

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 12:40

跨年度了,直接沖紅??是不是會影響本期的稅費?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:43

你們是什么會計準則

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 15:42

您分別講下小企業會計準則和企業會計準則的解決方式吧,我一起學習了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 15:47

 不用交稅但是計提了需要紅沖 小企業會計準則直接做 借應交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤 企業會計準則 借應交稅費所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 17:07

老師,我們是小企業準則,19年她是借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅費用。現在直接做借應交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤是吧?那不會影響本季度所得稅吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:12

嗯 這個是調整以前年度的

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 17:16

那我摘要要把真實的把這個原因寫出來麼?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:25

嗯 簡單總結一下就行了

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快賬用戶6052 追問 2021-07-06 17:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-06 17:54

?滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 多交的稅申請退回
2021-07-06
你好這個先不處理,匯算清繳時候這個多退少補這樣,
2021-07-14
彌補虧損,不用賬務處理的,不需要交所得稅,要把計提的所得稅沖減的
2020-09-10
您好,補繳,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交企業所得稅,借應交稅費應交企業所得稅,貸銀行存款
2021-07-07
你好,你的所得稅沒有結轉損益嗎?
2020-10-21
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