你好 5月正常報稅,做賬? 6月紅沖當期收入?
老師5月份開的增值稅專用發票做過賬了,6月份沖紅了,6月份的會計分錄怎么寫呢
老師,5月份開的專票6月份收回開紅沖,那收回5月份發票要怎么處理呢?
5月份開具一份專票,6月被退回,未認證,申請了紅字發票已通過,但發票專員未打印負數發票,請問本月怎么處理
老師,小規模公司5月份去稅務局代開的專票,6月份銷售退回,去稅務局紅沖,發票稅務局收回,賬務怎么處理?
老師,5月份假如賣出了一批貨,6月份的時候退回了,教程里說需要開具 紅字發票原封不動的紅沖就可以了。請問:①紅沖之后5月份的帳怎么調整 ,畢竟6月份退回之后就影響了5月份的收入和成本 ②5月份的總成本怎么調,因為退回之后,按照月末一次加權平均的成本結轉方法,6月份退回后5月份的庫存商品數量、成本也發生了變化 ③6月份的帳又改怎么做,謝謝。
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
收回的紙質發票要寫作廢字樣嗎?
你好 是的? 不寫 你這是紅沖 不是作廢?
那收回的這些發票要跟哪些放一起呢
你好 和負數 分錄 放一起?