您好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 借:營業外支出 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老是,我想請問,我公司去年8月份有24.52的個人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計提這24.52的個人所得稅,上月發現去稅局清繳了。個稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個怎么做分錄呢?
老師,由于上個會計申報錯誤,導致去年第四季度企業所得稅沒有繳納,上個月去稅務局做了調整,補繳了稅款和滯納金,這個分錄怎么做呢?
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業所得稅這筆啊?
老師您好 我們由于查到買成本票,去稅務更改了申報,補繳了2019年度的所得稅 9萬多和3萬的滯納金 這個怎們做分錄
老師,去年有一個稅收滯納金55入賬到城建稅里面了,計提是營業稅金及附加,現在匯算清繳調增這部分金額,賬務還要處理嗎?就是賬面上23年稅收滯納金少了55,城建稅多了55,不想改報表了老師,匯算清繳也做了,按照四季度報表申報的,就是現在怎么做個分錄調整呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
非常感謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問