你好 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬 貸應交稅費 借應交稅費 營業外支出 貸銀行
老是,我想請問,我公司去年8月份有24.52的個人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計提這24.52的個人所得稅,上月發現去稅局清繳了。個稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個怎么做分錄呢?
老師,這個滯納金我查了是2019年6月份的,那時候稅率變化,稅務局當時是直接滯納金抵了增值稅,賬上沒有提現,去年申報匯算清繳沒有提示,為啥今年提示了
老師,由于上個會計申報錯誤,導致去年第四季度企業所得稅沒有繳納,上個月去稅務局做了調整,補繳了稅款和滯納金,這個分錄怎么做呢?
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業所得稅這筆啊?
老師好!我前任會計做的計提社保醫保繳納分錄數字都是錯的,8月份計提社保醫保數字是7月份的,實際上7月份已經繳納過了!而且她當時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補交的,目前還有去年的8—19月份的醫保單位繳納部分是沒有交的,現在我想把這些分錄包括數字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平