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資產負債表里應收應付期末余額均為負值,直接填報負值是否會跳風險提示?填報財務報表中如要改成正值(原賬套未用預收預付科目),是否應收負值改成預收正值,應付改預付正值期末余額填報?

2021-07-04 10:07
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齊紅老師

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2021-07-04 10:09

你好,資產負債表的應收,應付,預收,預付需要這樣計算填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)

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你好,資產負債表的應收,應付,預收,預付需要這樣計算填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2021-07-04
不是,這個是不能為負數,你看截圖,可以去參考這個取數
2020-11-13
你好,你的理解完全準確的
2021-04-17
你好,是的,是這樣的
2021-07-10
如果在資產負債表內表示應付賬款的余額,不應該將內部往來的負數余額與應付賬款的正數余額相加。因為內部往來是一個內部科目,用于核算單位內部各部門之間的往來款項,而應付賬款則是用于核算單位與外部供應商之間的往來款項。兩者在性質上是不同的,因此不能簡單相加。資產負債表中的應付賬款應只反映單位與外部供應商之間的應付未付款項,即60000元。 填寫債務明細表時,內部往來通常應以其實際金額填列,無論是正數還是負數。這是因為債務明細表旨在詳細反映單位的債務情況,包括內部債務和外部債務。內部往來作為單位內部的債務關系,應當在明細表中得到體現。 ?資產負債表往來科目是負數的直接重分類成正數
2024-04-23
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