你好,是做稅金及附加呀,借方,價外費用跟售價一樣的
老師不是除了黃酒啤酒包裝物押金要逾期時才確認收入,其他的收到時就確認收入,那第五算消費稅為啥不把押金也計入
老師,白酒的包裝物押金,不用計入稅金及附加嗎?第3計算消費稅,為什么借方是其他應(yīng)付款
老師,收到白酒包裝物押金2260,借:銀行存款2260 貸:其他應(yīng)付款22690 計算增值稅消費稅 借:其他應(yīng)付款460 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)260 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅400 逾期包裝物未退回確認收入,借:其他應(yīng)付款1600 貸:其他業(yè)務(wù)收入1600.,請問還要做哪個分錄把包裝物消費稅400計入稅金及附加中?
老師,銷售白酒計算消費稅時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 收到白酒押金時計算消費稅 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 ,白酒押金的消費稅是不是不用計入稅金及附加呀?
請問第3計算步驟白酒的押金消費稅為什么沖減其他應(yīng)付款而不是計入稅金及附加????白酒的押金是不是不用計入稅金及附加?????
個體戶對公賬大額取現(xiàn)
與產(chǎn)品質(zhì)量保證有關(guān)的預(yù)計負債應(yīng)計入什么科目?
040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機關(guān)提供準確稅務(wù)資料的 老師,公司因為上面的原因被評為B級 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實必須提供水電費發(fā)票嗎?公司沒有水電費發(fā)票怎么辦?只有房東給開的收據(jù),這種情況怎么辦???
老師,個體工商戶去年12月24日下來的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個供應(yīng)商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
公司開回來的租賃發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質(zhì)量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統(tǒng)中錄入出口明細申報和進貨明細申報,現(xiàn)在已超過4月30號了,退稅系統(tǒng)中已不能錄入2024年的出口明細和進貨明細了,這個我們怎么操作錄入去年的相關(guān)數(shù)據(jù),收匯明細表也無法錄入
單位收到的 促進就業(yè)獎金,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪一項啊
老師,第三道計算是借:其他應(yīng)付款,單獨列出來了,沒有計入稅金及附加
你這個答案應(yīng)該是錯了吧,因為它這個包裝物又沒有逾期,現(xiàn)在雖然要交消費稅,但這筆錢到期了之后也是要還給客戶的呀,所以不應(yīng)該沖其他應(yīng)付款。
老師,你幫我問問其他老師o(^o^)o我問了好幾個老師了,都沒有正確的答案出來
我跟我旁邊的老師都認為但這個題不應(yīng)該沖其他應(yīng)付款才對的。你就這樣想嘛,你賣白酒出去收了別人2000多的押金,這2000多的押金稅法是規(guī)定你要交消費稅,但是這個跟買方?jīng)]關(guān)系啊,你收了買方的押金,到時候你還是要退給買方的,現(xiàn)在消費稅就沖了其他應(yīng)付款,難道到時候你還要減掉消費稅去退嗎
老師,那我出租給她不是很虧,倒貼了消費稅跟增值稅
怎么會倒貼呢?像這種的肯定你的價格會定得很高呀,也就是說這個錢你早就算在價格里面了。
我是說單從押金來看是倒貼了消費稅跟增值稅,那她給了2000的押金給我,我到時要還她2000,但是這個2000的押金我又要交消費稅跟增值稅,不是倒貼了嗎?這個押金跟銷售商品的售價沒關(guān)系的吧,她租不租包裝物,售價都是一樣的哇
同學(xué),你現(xiàn)在如果只是在做題,那你就按照正規(guī)的做法就行了,但你要問他貼不貼錢,我們肯定是要站在實際商業(yè)的角度來說啊,怎么可能只站在押金的角度去說呢,你做一筆生意本身就是綜合考量的。