同學你好 沒事 多交的可以抵減的 2.扣除分包需要分包發票 3.可以 全額調增 4.對的,不能抵扣
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數據,就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數據的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領導他交稅的時候他都是借應交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
老師,支付餐費,入管理費下的員工福利費和管理費下的招待費,有什么區別?對企業以后繳納稅款有什么影響麼? 因為這筆餐費報銷其他費用的,用了餐票,真實在沒辦法
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個公司之前是轉一部分公帳,轉一部分私賬給到員工的卡上,現在把員工調撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現在我也要給他們轉一部分公帳一部分轉私賬嗎? 除了報銷部分費用外還有沒有其他的方法可以不交個稅了,報銷的費用有沒有限制的呀?馬上要到發工資的時候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
預繳沒有扣除分包款多交了有什么改進的和影響么?要扣除分包款需要什么資料呢?還有公司老板報銷招待費太多且沒有票可以報銷么?員工加班報銷餐費和老板在項目上報銷餐費太多,是計入福利費交個稅么,有沒有什么其他辦法可以扣稅?
老師,老板一年采購很多酒還有一些煙,就是用于和客戶,領導,朋友,公司員工聚餐用。這部分的金額挺高的,有沒有什么方式,比如開票的內容,可以合理稅前扣除。因為我比方算了下,收入達到1000萬,都只能扣除招待費5萬(一般公司那有那么容易達到1000萬)。剩下的要全額調整。但分分鐘這些費用都有10萬了。這500-600來萬的生意,都是飯桌上和客戶,領導,談來的。花費10煙酒錢也不算多。
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業務對方開什么發票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業務糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發票嗎?有什么風險嗎?
老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導一下!
外貿企業報關單,征稅是9%退稅是9%工廠發票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
生產性生物資產必須計提折舊嗎,過兩三個月后轉育費了