待認證 是收到發(fā)票 沒有勾選抵扣 勾選認證之后做進項 增值稅綜合服務平臺 勾選抵扣這個就是認證
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,你好,我們公司有做進出口貿易,上個月收到了一張退稅專用發(fā)票票,這個怎么處理啊?這個要在認證平臺上抵扣認證嗎?可以抵扣嗎?怎么寫分錄啊?需不需做進賬稅額轉出?退稅的金額是不是發(fā)票上的進賬金額啊??退稅金額怎么計算的啊???麻煩老師解答
你好,老師,請問待認證進賬稅額,是什么意思啊?國家是怎么認證的啊?我工作中好像沒有認證過進賬發(fā)票,別的公司開給我們公司,我收到了,就進增值稅發(fā)票服務平臺就可以抵扣了,認證的這個環(huán)節(jié)是什么啊?
老師,請問增值稅發(fā)票認證一定是月底進行的么,另外我們公司從開立至今,一直都是收的發(fā)票放的待抵扣,沒有認證過,這個月根據銷項將部門待抵扣的進行認證,沒認證完的在電子稅務局做留抵就可以了吧,謝謝
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計入固定資產了,然后進項稅沒有認證,計入應交稅費-應交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉出來就可以。現(xiàn)在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
個體戶對公賬大額取現(xiàn)
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯(lián)企業(yè)占股份但是沒有業(yè)務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發(fā),簽戰(zhàn)略合作協(xié)議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發(fā)票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發(fā)票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
哦,好的,只有抵扣認證了,這個進項稅額發(fā)票才能做賬,應交稅費,進項稅額,否則,做賬就用待認證進項稅額,是嗎?待認證了,就轉到進項稅額,就可以在賬面上抵扣了,是嗎?
你好 對的 是這么做的
那應交稅費---待抵扣進項稅額和應交稅費--待認證進項稅額這兩個二級科目有什么區(qū)別,我感覺是一個意思?
待抵扣是一般納稅人輔導期 當月認證當月不允許抵扣的 待認證是發(fā)票沒有勾選