可以的。你們可以按9個點抵扣的
麻煩問下,我們是建安企業,購買的有機肥料,用于工程,對方開給我們免稅的增值稅普通發票,我們可以抵扣進項嗎?抵扣9個點嗎?
老師,我們的是一般納稅人,建筑工程安裝企業,現在甲方是小規模,我們開普票給他也是9%的稅點,那我們普票收入是否也要交增值稅呢,需要進項發票去抵扣嗎
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農產品可以抵扣進項稅額嘛?
我們是貿易公司,是買的成品。對方企業屬于自產自銷。給我們開的普通發票是免稅,而我們把這個賣出去給客戶我們開給客戶普通發票的是9%的稅。我想問的就是我們的這個9%的稅可以抵扣稅費嗎?
老師,麻煩問一下外地旅行社給我們開的普通發票,內容是機票款和服務費,那我們可以抵扣進項稅嗎
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
有些人說有機肥不屬于農產品,不可以抵扣,有什么文件或者依據來說明可以抵扣哪
這個看增值稅征收范圍就知道的