您好 既然填寫了申報表,就要做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
您好,我們單位上個月有增值稅稅控系統技術維護費280,填到了增值稅減免稅申報表里,本月沒有銷項稅,所以本月實際抵扣是0,期末余額為280,但是這個表一直保存不了,點保存沒有反應是什么原因?換了電腦和瀏覽器還是不行
2020年4月獲得金稅盤維護費280元,期間沒有發生任何業務,沒有銷項,填報2020年12月的增值稅減免申報表本期發生額為0,本期應抵減稅額自動生成0,本期實際抵減稅額為280,保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應抵減稅額,是沒有發生需要繳稅的銷項就還不能把維護費填報上去嗎?維護費發票減免有沒有期限?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師,問一下,表四的增值稅稅控系統專用設備費用及技術維護費280元,本期想把它抵扣,我在表四填了本期實際抵扣金額,但在增值稅申報表里應納稅額沒有減少,
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
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可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
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老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
只是填了表,但是實際沒有抵減呀,也要這樣做嗎?不能等有稅了再做借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
只是填了表,但是實際沒有抵減呀,也要這樣做嗎?--正常的話,不應該這么做,而是要等到實際抵減了增值稅(即減免稅明細表填寫了實際抵減項目后)才需要做此分錄的。上面這樣回復,是基于處在12月份的時間節點,先假設其填寫了減免稅明細表形成了留抵稅額的意思。
其實要是為了簡便核算,或基于重要性原則考慮的話,這個抵減分錄,也是可以在2021年實際抵減增值稅的當期做該分錄的,因為金額才280元,也可以不用使用以前年度損益調整科目去調整相關損益。
好的,謝謝
您客氣了,祝您學習愉快,工作順利。