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老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術維護費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應該怎么做?

2021-03-22 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-22 23:35

您好 既然填寫了申報表,就要做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用

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快賬用戶4553 追問 2021-03-22 23:41

只是填了表,但是實際沒有抵減呀,也要這樣做嗎?不能等有稅了再做借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:22

只是填了表,但是實際沒有抵減呀,也要這樣做嗎?--正常的話,不應該這么做,而是要等到實際抵減了增值稅(即減免稅明細表填寫了實際抵減項目后)才需要做此分錄的。上面這樣回復,是基于處在12月份的時間節點,先假設其填寫了減免稅明細表形成了留抵稅額的意思。

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齊紅老師 解答 2021-03-23 07:24

其實要是為了簡便核算,或基于重要性原則考慮的話,這個抵減分錄,也是可以在2021年實際抵減增值稅的當期做該分錄的,因為金額才280元,也可以不用使用以前年度損益調整科目去調整相關損益。

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快賬用戶4553 追問 2021-03-23 08:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-23 08:01

您客氣了,祝您學習愉快,工作順利。

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相關問題討論
您好 既然填寫了申報表,就要做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用
2021-03-22
你好 主表23欄自己填寫。
2023-02-15
這個不用填寫,現在推行數電票,那個不可以抵扣了
2024-08-07
1,這樣做對的。2,可以現在填上去的
2021-07-08
?你好 填報后可以以后年份抵減的。 這個沒有時間要求 留抵的進項稅沒有時間限制。? ?
2021-01-06
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