按照合同約定的金額退給中間人就可以。
老師,我們公司做了一批單子是實際價格是8萬,收了客戶10萬,都是含稅價。稅率是13個點,現在經濟業務結束了,需要退中間人差價,應該退多少?怎么算的?
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
你好老師,我們現在有個問題就是公司老板娘名下的特斯拉已經買了五年了, 買的時候是46萬 ,現在準備過戶到老板(法人)名下 ,過幾個月法人又準備以35萬左右轉到公司名下 ,最后會以15萬左右賣出去,老板說中間這20萬的差價要算做公司的虧損 ,請問這一進一出的價格是要第三方評估 還是說怎么能自己定價 ,另外在這幾個環節當中都要交些什么稅 呢
老師,我們有一輛貨車(固定資產),原價80萬,折舊40萬,然后我們賣了, 售價是50萬,收了客戶訂金20萬,物權已經轉移了,貨車被開走使用了,當時的賬務是這樣的(不考慮稅):①借:固定資產清理40 累計折舊40 貸:固定資產80,②借:銀行存款20,其他應收款30,貸:固定資產清理50,③借:固定資產清理10,營業外收入10 現在是3個月后,因為質量問題,貨車被退回了,我們只退了客人10萬塊。這種情況,該怎么入賬呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
退的金額要扣除稅費的。
等于是,我們公司扣了稅費之后,用私人賬戶轉到中間人賬戶
你好 你好? ? 要是退差額就是這些金額(100000-80000)/1.13
謝謝老師,我懂了
不客氣,問題解決,請好評。