對的 按暫估的結轉的
老師你好,我想請問一下,我有一張發票已經付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發票也可以暫估嗎?
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
進項發票未到,做暫估入庫 然后銷售商品 做了收入,是不是也得暫估結轉成本 然后次月再紅沖成本,老師,具體的一整套下來是什么樣的呢
老師你好,請問一下暫估入庫已經做了暫估,然后開出銷售發票,發票仍然未回,結轉成本的時候也還要暫估嗎?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,那結轉的成本是按照正常的結轉成本的會計科目,還是要重新設置會計科目呀
按正常的科目做就可以 到時候別忘了要發票 沖了
老師,暫估入庫和暫估的成本都要沖的嗎?
老師,暫估的金額如果沒有錯誤,可以不用沖嗎?
是的 發票時間的不一樣 得沖了 重新做
老師,那暫估的成本金額沒有錯呢
沒有錯誤也得沖了