你是怎么做的分錄呢?
年初做了帳項(xiàng)調(diào)整,本年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對差調(diào)整的數(shù)。那我調(diào)整去年資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整哪兩個(gè)科目?
跨年的費(fèi)用類科目方向記反,如何調(diào)整報(bào)表,調(diào)利潤表還是資產(chǎn)負(fù)債表。科目余額無影響,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不起來
以前年度損益調(diào)整科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對,沒有以前年度損益調(diào)整,科目余額表都看了,都沒有問題,還是勾稽關(guān)系不平,如何處理
老師,如果有調(diào)賬。利潤分配科目有調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系差調(diào)整金額怎么處理??
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里,投資性房地產(chǎn)折舊填在哪塊
2025年5月9日現(xiàn)金支票日期大寫
老師您好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額留存150萬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,前面會(huì)計(jì)有三個(gè)月沒入賬,如果都入里就會(huì)有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍有再生資源回收的業(yè)務(wù)類型,需要這個(gè)才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設(shè)備固定資產(chǎn)折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時(shí)候還有折舊費(fèi)產(chǎn)生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報(bào),這個(gè)資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個(gè)公司的飯食,現(xiàn)在是小規(guī)模,4月份已經(jīng)開始供飯,5月份,也就是現(xiàn)在要開4月份的票,現(xiàn)在要開票的這個(gè)公司是可以開1個(gè)點(diǎn)的普票,但另一個(gè)公司要求一定要是6個(gè)點(diǎn)的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個(gè)點(diǎn)的小規(guī)模普票,又開了6個(gè)點(diǎn)的普票,我怎么申報(bào)呀
老師,小規(guī)模公司,去年做了一筆外貿(mào)的訂單,預(yù)繳所得稅的時(shí)候收入比報(bào)關(guān)單上的少了很多,款是回了的做的預(yù)收款,現(xiàn)在匯算的時(shí)候,怎么調(diào)呀,用調(diào)賬不
老師,我想問下月報(bào)的現(xiàn)金流量表上邊的期初現(xiàn)金余額是不是上月資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末數(shù)(畫雙框的那個(gè)數(shù))
本應(yīng)該在借方用負(fù)數(shù),做成了貸方正數(shù)
那你就把憑證改一下 否則結(jié)轉(zhuǎn)損益就是不合適? 導(dǎo)致報(bào)表勾稽不起來
已經(jīng)結(jié)帳了呢,去年的
不能反結(jié)賬嗎??應(yīng)該可以的啊?
可以反結(jié),但是調(diào)整去年的數(shù)據(jù),對今年所得稅有影響吧
我要是先調(diào)整數(shù)據(jù)的話,調(diào)整利潤表還是資產(chǎn)表。今年是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整吧
那你要反結(jié)賬呢,你要是不反結(jié)賬的話,你的報(bào)表是永遠(yuǎn)怎么調(diào)都調(diào)不過來的呀。他還是勾兌不上。
你反結(jié)賬過去把帳改合適它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳如果還沒做的話你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行你反結(jié)賬過去把帳改合適,它生成的報(bào)表是合適的所得稅匯算清繳,如果還沒做的話,你匯算清繳按照你最新的報(bào)表數(shù)據(jù)把它做合適就行了,不影響所得稅啊。
好的謝謝您老師。
不客氣的,麻煩給老師五星好評,謝謝!