同學你好 這個是用了利潤分配未分配利潤嗎
老師,請問因 以前年度年度損益調整科目有數據,導致資產負債表和利潤表的勾稽關系不等。這沒問題吧?
以前年度損益調整科目會導致資產負債表和利潤表勾稽關系不平嗎?
資產負債表和利潤表勾稽關系不對,沒有以前年度損益調整,科目余額表都看了,都沒有問題,還是勾稽關系不平,如何處理
老師,如果出現以前年度損益調整,是不是影響報表勾稽關系,資產負債表和利潤表的勾稽關系
公司因“以前年度損益調整”科目有數字,導致資產負債表和利潤表的勾稽關系不對,如何解決
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
就是現在個處理流程麻煩說下吧,盡可能詳細點,我想把這個問題處理明白,感謝
同學你好 我想問問你是不是用了利潤分配未分配利潤這個科目
是的,是應該用這個嗎
就因為你用了這個科目所以才不一致 只要用了這個科目不一致正常
主要的是想教你,涉及這塊,現在是如何一個處理流程,直接說下這塊吧,正確的是辦法,麻煩說詳細點,方便理解,感謝
這個不用處理 他不一致正常 只要用了利潤分配未分配利潤就是不一致
也不用調年初嗎,那如何更正以前的問題,一直就放到年未嗎
對的 這個不用調整的
不調不處理那何時時處理,再到下一年處理積累問題嗎
同學你好 這個就是不用處理 用了這個科目就是不一致
還是沒搞懂,不處理,有以前遺留問題是做在發現問題當月嗎,總感覺不處理不對,老師還是不是太明白
同學你好 只要用了這個科目不一致正常 不用調整 很簡單的一個問題