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裝飾工程公司,本月開了發票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結轉成本嗎?怎么結轉? 2,因為還沒有竣工,申報企業所得稅時,發生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?

2021-03-11 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 06:29

你好,分錄是對的,確認收入應當按照合同進度確認,已開票的增值稅要全額申報。 比如按照進度發生50萬的成本,按比例應確認60萬的收入,借:主營業務成本50,工程施工-合同毛利10,貸:主營業務收入60。 收到工程款100萬并開票,先結轉工程施工到工程結算,借:工程結算60,貸:工程施工-合同成本50,工程施工-合同毛利10。 借:銀行存款100,貸:工程結算60,應交稅費-增值稅(銷項)8.26(發票上的稅額),合同負債31.74。

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快賬用戶4851 追問 2021-03-12 08:43

老師您好!我這邊是代賬公司,客戶是小規模納稅人,是先開票100萬,第二天收到100萬款,再開始施工,收到:借銀行存款100萬,貸工程結算99萬,應交稅費1萬。期間有費用我會把全部計入借工程施工-合同成本,間接費用,貸銀行存款,。到了月末是不是結轉工程施工到工程結算,借工程結算30萬,貸工程施工合同成本,間接費用25萬,工程施工-合同毛利5萬。我就只會操作到這步了,之后不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-03-12 08:59

開票收款,借:銀行存款100,貸:合同負債99,應交稅費1。 成本費用計入,工程施工-合同成本等。 月末根據工程進度,把本月的合同成本結轉到主營業務成本,并且配比確認收入。 借:主營業務成本、工程施工-合同毛利,貸:主營業務收入。這個營業成本=本期合同成本費用 ,每期都這么結轉。 結轉工程施工到工程結算,并且核減合同負債。 借:工程結算,貸:工程施工。借:合同負債,貸:工程結算。

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快賬用戶4851 追問 2021-03-12 09:13

我想問問最后兩筆分錄什么時候結轉?月末還是竣工? 最后兩筆分錄工程施工填的是成本費用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:22

結轉是每月月末 工程施工一般下設合同成本和合同毛利項目,合同成本下再設直接成本、直接費用、間接費用等。

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快賬用戶4851 追問 2021-03-12 09:24

先收到100萬,申報所得稅的營業收入100萬,成本只申報當季度的成本,然后緩繳所得稅,后期有成本了再抵減所得稅,是這樣操作嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:29

收到錢開發票只確認應交稅費,不算收入,收入就是根據工程進度和成本匹配確認的。

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快賬用戶4851 追問 2021-03-12 09:33

就是說我這個季度確認50萬收入,48萬成本,就是報主營收入50,成本48?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:34

是的,收入成本按照合同進度確認,增值稅按照發票確認。

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快賬用戶4851 追問 2021-03-12 13:09

對于分錄還是很混亂

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齊紅老師 解答 2021-03-12 13:12

可以參考我之前的回復,把分錄都寫出來了。

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你好,分錄是對的,確認收入應當按照合同進度確認,已開票的增值稅要全額申報。 比如按照進度發生50萬的成本,按比例應確認60萬的收入,借:主營業務成本50,工程施工-合同毛利10,貸:主營業務收入60。 收到工程款100萬并開票,先結轉工程施工到工程結算,借:工程結算60,貸:工程施工-合同成本50,工程施工-合同毛利10。 借:銀行存款100,貸:工程結算60,應交稅費-增值稅(銷項)8.26(發票上的稅額),合同負債31.74。
2021-03-12
你好!是的 先借:原材料 2萬 貸:銀行存款 2萬 再借:工程施工-合同成本-項目-材料 2萬 貸:原材料 2萬(月末體現在存貨項目,你的理解很對)
2021-10-21
可以的,可以這么做的
2024-09-19
你好這個可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨稅額做稅金及附加也可以
2021-07-22
您好 收到發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
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