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老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應商開的普票,我們應該怎么處理呢?應該將這部分禮品、大禮包、紀念品按照 普通發(fā)票的 價稅合計 金額 乘以 他們 對應的貨物的增值稅稅率 計算銷項稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!

2021-03-10 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-10 08:28

您好,標準做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:29

您好,就是增值稅視同銷售按不含增值稅金額計算

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:29

老師,如果取得的是普通發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:31

您好,是的,標準做法還是按不含稅的金額計算,普通發(fā)票就多納增值稅

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:34

老師,如果我們這部分禮品是公關公司幫我們買的呢?我們跟公關公司簽的服務協(xié)議,月或者季度跟他們結算,公關公司給我們開票是開 服務費、咨詢費之類的。那我們是不是不用統(tǒng)計這些禮品了?不用作為視同銷售?

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:35

您好,那您就計入服務費或咨詢費,沒有視同銷售

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快賬用戶9778 追問 2021-03-10 08:38

好的老師,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:39

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,標準做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費
2021-03-10
你好同學,稍等回復您
2022-12-12
你好請耐心等待,老師上班后盡快為您解答
2021-04-14
(1)該甲食品7月因管理不善損失而轉出的進項稅額。 4000/(1-0.09)*0.09+150*0.09=409.10
2022-12-02
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-02-10
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