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1.某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年1月發生業務如下:(1)3日,銷售散裝白酒400噸,開具增值稅專用發票上注明單價為每千克80元,并收取包裝費8000元,包裝物押金10000元;(2)7日,向家經銷商銷售低檔瓶裝白酒3000瓶,中檔瓶裝白酒5000瓶高檔瓶裝白酒2000瓶,開具增值稅專用發票上注明每瓶為55元、105元和300元,另收取運輸裝卸費6000元;(3)9日,購進原材料一批,價值100萬元,取得增值稅專用發票;(4)16日,將100瓶高檔白酒單價300元(不含稅)送給股東和客戶作為新年禮品。(5)20日,春節優惠活動銷售瓶裝白酒1000瓶,每瓶價格150元(不含稅),給予對方8.5折優惠,并將折扣額與銷售額在同一張發票上分別注明。(6)22日因業務量大委托B公司加工白酒,材料成本10萬元,其他輔助材料成本1萬元,26日收回加工完成的白酒1000瓶,支付加工費3萬元。已知白酒每瓶標準500克,白酒消費稅稅率為20%加0.5元/500克。計算該月(1)增值稅進項稅額(2)增值稅銷項稅額(3)委托B公司加工白酒應如何交稅(4)應納增值稅額(5)應交消費

2022-02-10 16:15
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齊紅老師

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2022-02-10 16:16

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2022-02-10
你好請把題目完整發過來
2021-05-22
1當月可以抵扣進項稅額是 8480 %2B1560%2B 100000*0.09=19040 當月銷項稅額的計算是 600000*0.13 %2B30000/1.13*0.13%2B 10*360*0.13=81919.33 應交增值稅的計算是 81919.33-19040=62879.33
2022-05-05
1當月可以抵扣進項稅額是 8480+1560+100000*0.09=19040 當月銷項稅額的計算是 600000*0.13+30000/1.13*0.13+10*360*0.13=81919.33 應交增值稅的計算是 81919.33-19040=62879.33
2022-05-05
1當月可以抵扣進項稅額是 8480+1560+100000*0.09=19040 當月銷項稅額的計算 600000*0.13+30000/1.13*0.13+10*360*0.13=81919.33 )計算應納增值稅稅額 81919.33-19040=62879.33
2022-05-05
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