同學你好!一樣認證的哦 分錄 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師您好!公司2月份進來了10萬元的原材料,只有進項,沒有銷項稅,2月底進項稅額要怎么做分錄,進項發票要不要認證
生產制造業。采購生產線設備和原材料,進項多,銷項少。比如銷項10萬。進項100萬。月底是否可以只認證10萬進項。剩余進項可以不認證有風險么?不認證的進項部分報稅時是否也不需要填寫?認證和不認證的分錄分別怎么做?
生產制造業,購買生產設備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結轉增值稅分錄?
一般納稅人企業。當月有票收入100萬無票收入10萬,銷項稅12萬。 進項都做到待認證科目。月底認證了13萬的進項發票還有30萬進項在貸認證科目。月底結賬還需要做什么稅額結轉分錄?怎么寫?
老師2月份銷項發票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
下個月可以繼續抵銷項
這個我是可以的呀? ?一直可以抵扣的
有臨時工人,人工費,如果人工去稅局代開,人工當時交個人所得稅嗎?
這個是需要你們單位? 代扣代繳個稅的 稅局發票上? 不代扣個稅? ?但這個義務? ?轉移給你們了