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老師您好!公司2月份進來了10萬元的原材料,只有進項,沒有銷項稅,2月底進項稅額要怎么做分錄,進項發票要不要認證

2021-03-09 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-09 15:06

同學你好!一樣認證的哦 分錄 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

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快賬用戶7499 追問 2021-03-09 15:12

下個月可以繼續抵銷項

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齊紅老師 解答 2021-03-09 15:16

這個我是可以的呀? ?一直可以抵扣的

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快賬用戶7499 追問 2021-03-09 16:01

有臨時工人,人工費,如果人工去稅局代開,人工當時交個人所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:04

這個是需要你們單位? 代扣代繳個稅的 稅局發票上? 不代扣個稅? ?但這個義務? ?轉移給你們了

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同學你好!一樣認證的哦 分錄 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2021-03-09
你好,不用認證的,你也不需要抵扣,需要抵扣的時候再勾選就行。
2023-03-02
你好!把10萬結轉記入應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
2022-04-09
您好 月底是可以只認證10萬進項 剩余進項可以不認證沒有風險 不認證的進項部分報稅時是也不需要填寫 認證的稅額進入應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目 不認證的進入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-04-09
你好;? ? ? 那你的 進項稅和銷項稅抵扣了; 你本身就不用個繳納增值稅的; 你月末做結轉分錄即可? ?
2023-02-14
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