同學你好 對的 需要用他給你的數據做期初數 要和稅局報的一致
老師,我現在建8月帳作為9月期初數,公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產,累計折舊有購買來的累計數,貨幣資金有余額,應付應收有累計應收應付多少的數,存貨有所有存貨的數,然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數,這是資產負債表有的數哦,但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數,這兩個報表這么取數對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣,要怎么取數?
我想問一下,上一任會計做的帳,出的資產負債表,實際上并沒有收到實收資本100萬,他把做進去了,所在銀行存款也沒有100萬多,稅也是沒有的,那現在2021年要接他的帳怎么去把這些數量調整呢?
老師:有一個公司的會計交來他們的帳冊和資產負債表,資 產負債表上有100多萬的現金,貸方是實收資本,但是實際上股東還沒有出繳注冊資金,所以我想沖他的現金和實收資金,但是我翻了他這幾年的帳,沒有一筆分錄是借現金和貸實收資本的,這樣的話又沒辦法沖,所以他壓根做出來的帳都是亂的,他資產負債表上的存貨和明細帳上的存貨也不一至,這樣的話新的一年開始我還要按他給的數據去當期初數據入嗎?
老師你好,我們要做股權轉讓,單位實際上注冊資本未到位,也沒有任何收支,但是會計報稅的時候,資產負債表就只有那里實收資本和其他應收款做了數據,數據是相等的,這個報表的數據去年的一整年和今年的數據都是一樣的,那我要怎么改報表數據呢,實收資本那里實際上應該是沒有數據的
老師你好,請問企業開辦期法人沒有出資,但是資產負債表上實收資金又不能是零,會計做了一筆借:其他應收賬款 貸:實收資本 然后后期法人也一直沒有出資,每次從對公賬戶轉賬都是通過其他應收賬款核算的,這樣導致其他應收賬款金額越來越大,這樣的涉稅風險大不大
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
但他里面現金有一百多萬哦,實際上沒有,我想沖又找不到憑證號數來沖,他沒有這筆分錄,將錯就錯繼續做嗎?
那你得根據實際業務發生來做分錄的 不是隨便調整的
我知道不能隨便調,但他的報表無中生有,賬冊上也沒有這些分錄,我還是照著他的期未數來續做今年的賬對嗎
對 除非你把之前的申報表作廢了 重新做