同學你好 當期增值稅不申報正常的收入 附加稅需要看整體
老師,我們公司預繳增值稅及附加336000,因為預繳增值稅可以抵扣增值稅,但是預繳附加36000該怎么抵扣呢
老師,我想問一下,在外地預繳有增值稅和附加,在本地抵稅款是是增值稅抵減增值稅,附加抵減附加,還是都可以抵減增值稅
老師異地預繳增值稅為2% 預繳增值稅附加費是預繳增值稅*0.07 0.03 0.02 那在企業所在地增值稅抵減進項稅及預繳增值稅稅額后,增值稅為0,附加稅也是為0,我這樣理解對嗎
外地預繳了增值稅和附加稅,本期報稅的時候實際繳納增值稅為0那這個預繳的附加稅填在哪兒呢?
老師請問,本月異地預繳了增值稅及附加稅,因為進項稅大于銷項稅,下個月是不用繳稅的。那月底的時候預繳增值稅及附加稅應該怎么結轉呢?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
怎么理解
如果當期沒有其他增值稅的收入 機構所在地不需要繳納增值稅 有其他增值稅的收入 增值稅銷項稅可以抵減預交的增值稅 附加稅也一樣
抵減進項稅,抵減預繳稅款,增值稅申報表應交稅款那一欄為0,我的理解是附加稅也為o,當然沒有其他收入,進項稅也夠抵
嗯 么有其他收入的話 當期不結轉項目的增值稅 你的情況就是錯在的