你好,你已經(jīng)抵扣了預(yù)繳的增值稅嗎?如果已經(jīng)抵扣了,你預(yù)繳的附加稅已經(jīng)抵扣了。
#提問(wèn)#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
外地預(yù)繳了增值稅和附加稅,本期報(bào)稅的時(shí)候?qū)嶋H繳納增值稅為0那這個(gè)預(yù)繳的附加稅填在哪兒呢?
老師我在異地預(yù)繳的增值稅和附加稅申報(bào)時(shí)只填寫預(yù)繳的增值稅,而不填寫預(yù)繳的附加稅可以嗎?
老師您好,跨區(qū)預(yù)繳增值稅后,我在本地申報(bào)時(shí),已繳的金額填在哪個(gè)表,哪一格,填的時(shí)候是只填我預(yù)繳的增值稅,還是預(yù)繳的增值稅和附加稅加起來(lái)的金額
建筑業(yè)異地預(yù)繳的增值稅和附加稅在本地申報(bào)時(shí),增值稅填在附表四本期已交列,附加稅需要填嗎?
老師,上年度我們已經(jīng)計(jì)提了利息,今年對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)了發(fā)票,但是沒(méi)錢支付,這個(gè)怎么入賬?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項(xiàng)稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開(kāi)的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動(dòng),活動(dòng)收入一共15萬(wàn)元沒(méi)發(fā)票(15萬(wàn)為各個(gè)人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂(lè)項(xiàng)目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒(méi)有票,掛往來(lái)可以不);我們支付給公司B 2萬(wàn)元承辦費(fèi)用(2萬(wàn)元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個(gè)體原來(lái)沒(méi)有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒(méi)建賬之前的貨現(xiàn)在出庫(kù)了,沒(méi)有庫(kù)存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙?duì)方的普通發(fā)票,對(duì)方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開(kāi)。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會(huì)省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,我為啥要這個(gè)發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購(gòu)買保險(xiǎn)發(fā)票保險(xiǎn)公司未開(kāi),今年可以讓他們補(bǔ)開(kāi)嗎?他們不給開(kāi)的話,應(yīng)付賬款怎么平
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開(kāi)發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報(bào)關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國(guó)客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問(wèn)下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個(gè)什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整
不是,我的預(yù)繳的增值稅還沒(méi)抵扣,之所以不用交增值稅是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣的,但是附加稅就不曉得咋填了,附加稅預(yù)繳的那部分怎么辦呢?
不做 bushenbao 以后抵扣了增值稅 你的附加稅也就抵扣了
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。