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原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經是負數了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計做的,多的原因是之前沒有發票就沒有按入庫到暫估入庫,導致中途使用了沒有管,直到拿到發票了才根據沒有實際出庫數量出庫,所以導致賬實不符,少的原因我接手的時候是有的,但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的,請問這些怎么辦

2021-02-25 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 16:32

你好,盤一下庫存,跟賬上的庫存對一下,有差異的找對產品名稱沒有要求的公司,開出去。

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 16:34

老師,你好,實際盤了庫存得的這個數據,但是我不太懂你的意思,我們老板現在要求賬實相符

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:38

你好,實際庫存沒有,賬上有的,開發票把賬上的銷售出去,實際庫存有的,賬上沒有的,暫定,等后期進貨后帳上不要往外開了,這樣慢慢的調整,上面情況是金額很大的情況,如果賬上跟實際庫存差異較小,做盤虧盤盈處理。

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 16:43

老師,你好,賬上多的原材料不能銷售出去,不能開發票,但是實際庫存有的,賬上已經為負數了,現在盤出來是有些原材料賬上數據比實際多出來共合計為70萬元,賬上比實際少的有10萬元

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:51

你好,少往外開點,部分做盤盈處理,公司進項都會開進發票過來么?后期進貨進銷存系統入庫,會計賬先不要入庫,金額太大,只能分幾個月調整。

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 17:02

老師,你好,我還是不太懂意思,多的原材料應該怎么做,少的部分作為盤盈處理,但是有些少的材料已經成為負數了,麻煩老師細說一下

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:07

不好意思 賬上做盤虧處理, 減少賬上庫存??傮w思路,賬上多的,開發票出去,盤虧,少入庫,逐漸減少

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 17:09

賬上多的材料不能開發票出去,我們都是自行使用的,少的如果做盤虧處理老板不干,因為要進項稅轉出,老師,還有其他方法嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:36

你好 同學,你們是加工企業么?加工產品的原材料轉入產品時,多轉一點呢?實在不行,我也沒什么好辦法了,金額太大了。

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 17:39

是的,我們公司是工業企業,你的意思就是多的增加成本是嗎?每個月慢慢的增加

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:43

嗯 還有就是你們搞研發么?用做研發費用,領用原材料

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 17:44

我們不搞研發,那賬上少的10萬怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:04

以后原材料供應商發票10萬,先不要了,財務賬先不入庫,進的貨倉庫正常入賬,不要票,讓供應商優惠10萬*13%的價款呢?

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 18:20

老師,不可能的,而是少的10萬原材料里面還有負數

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:29

消耗材料結轉到產成品成本的時候,即使消耗負數的原材料,不結轉,只結轉多出來的原材料,等負數原材料后期進貨入到跟實際數量一致時,再結轉。

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 18:32

你的意思就是負的材料賬上先不出,先出賬上多的數據,等到發票到了,與實際一致了再正常出入庫嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:33

是這個意思同學,把我急的不會表達了?。。?

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快賬用戶3306 追問 2021-02-25 18:34

但是與庫管那里不一致了哦,這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:38

用這個思路根據倉管的庫存,結轉產品成本

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同學。你好。 這個對你來說最好的辦法是這樣的: 首先選定一個日期,跟你們領導商量清楚,在這個日期全部盤點,盤點清楚后,把之前的亂七八糟的數據該計入損益的就計入損益。讓你們領導開會,簽字討論處理。這個是上任會計亂作為導致的,跟你關系不大,主要在于你們中間的數據已經搞不清楚,到底有多少了。建議你們對于中間搞得清楚出入庫的部分先把賬務做掉,然后對于不清楚的部分在盤點后一次性處理。這樣你自己不擔心出問題,事情也解決了
2021-02-25
你好,盤一下庫存,跟賬上的庫存對一下,有差異的找對產品名稱沒有要求的公司,開出去。
2021-02-25
你好;? ?你暫估原材料 的發票? 和你暫估金額一致嗎 ; 看是否會 調整金額? ?
2022-12-13
開發票無開賠償? 這個不是給補償原料, 正規是之前那個有質量問題開紅字發票,這個后面補給你們重新開藍字,你之前有問題做借原材料 負數,貸應付賬款 負數,這個新的是借原材料? 貸應付賬款這樣做,
2020-12-04
你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發票來了之后沖銷之前的暫估,按發票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
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