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請問老師!就是我現在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛

2020-09-17 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-17 15:10

你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發票來了之后沖銷之前的暫估,按發票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。

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快賬用戶9393 追問 2020-09-17 15:13

就沒有別的辦法了嘛!!!!!!!!救救孩子,做建筑的好累啊

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:20

或者你發票到的時間間隔不久的話你就不做暫估,發票到了直接貼前面的分錄里

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你好,正常就是這樣子,先暫估,然后你發票來了之后沖銷之前的暫估,按發票重新入一次賬,是挺麻煩的,但是都是這樣做。
2020-09-17
你好 嗯是的 是這樣來理解的。 先紅沖暫估 在按發票做一遍。
2020-09-23
不用了,你發票放到第二個分錄后面,你做第二個分錄可以的。
2022-11-23
對的,是的,需要查一下的,如果彈弓入庫了,你紅沖之前的暫估入庫在做發票的,你得看一下他當時生產領用了沒有。
2023-08-04
借原材料負數貸應付賬款負數,按發票做,多領用做借生產成本負數貸原材料,只把多領用沖掉
2020-12-19
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