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老師好,我們兼營教培行業(yè),對于之前收到的款都是做的收入,沒有預(yù)收,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定,截止2021.1?1現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出了各自校區(qū)的未消耗的課耗金額109萬作為期初,請問這個(gè)賬怎么調(diào)?對應(yīng)會(huì)計(jì)科目?我們正好2021.1.1換了新軟件,感謝老師

老師好,我們兼營教培行業(yè),對于之前收到的款都是做的收入,沒有預(yù)收,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定,截止2021.1?1現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)出了各自校區(qū)的未消耗的課耗金額109萬作為期初,請問這個(gè)賬怎么調(diào)?對應(yīng)會(huì)計(jì)科目?我們正好2021.1.1換了新軟件,感謝老師
2021-02-25 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-25 12:56

同學(xué)你好 你這個(gè)軟件的期初是你上個(gè)軟件的期末數(shù) 直接拿來按照期末數(shù)錄入就行了

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 13:00

我期初的預(yù)收是0,這個(gè)是我之前賬套沒有按照預(yù)收賬款,后期分?jǐn)偞_認(rèn)收入,我是錯(cuò)賬,我直接計(jì)入收入了,但是不知道怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:06

紅沖了錯(cuò)誤的收入就行了

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 13:40

但是跨年了老師 如果要是做分錄怎么做 借方 主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 消耗分錄呢 麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-02-25 13:50

同學(xué)你好 你是說領(lǐng)用的分錄嗎

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 14:12

消耗課時(shí)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-02-25 14:21

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 16:44

好的老師,這里面有的不是專職老師,外聘的,走其他應(yīng)付款吧,還有

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:48

恩 這種的就是其他應(yīng)付款了

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 16:49

我是跨年寄錯(cuò)科目了,收入類 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:55

是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的呢

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 17:04

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:10

那就直接調(diào)整 紅沖了就行了

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 17:13

我是涉及到現(xiàn)金科目,我一開始是做,銀行,貸方,主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)是借銀行,貸 預(yù)收,

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:23

那你直接 貸預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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快賬用戶1618 追問 2021-02-25 17:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 17:41

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 你這個(gè)軟件的期初是你上個(gè)軟件的期末數(shù) 直接拿來按照期末數(shù)錄入就行了
2021-02-25
您好,就是將未消耗部分課時(shí)對應(yīng)收入還原為預(yù)收科目。貸以前年度損益調(diào)整(紅字)或主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)貸預(yù)收款項(xiàng)
2021-02-25
1,理解正確的,沒問題 2,不需要,所得稅不考慮
2021-05-25
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因?yàn)橘徺I資產(chǎn)和裝修款項(xiàng)未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)增處理。 在寫情況說明時(shí),建議您詳細(xì)說明未開發(fā)票的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項(xiàng)的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項(xiàng)的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時(shí),您需要詳細(xì)說明已停止合作的原因、時(shí)間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時(shí),您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
?你好;? ? 你這個(gè)怎么還有三級(jí)科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個(gè)實(shí)際要繳納不??
2022-06-07
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