你好,你這個(gè)是今年收到以前的退稅了嗎
老師,請問17.18年多交的企業(yè)所得稅辦理退稅后今年2月份退回來了,一般納稅人,分錄按下圖寫嗎?這樣影不影響匯算清繳,因?yàn)楣?9年開始交經(jīng)營所得不交企業(yè)所得稅了,匯算清繳已經(jīng)做了,需不需要重做。
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因?yàn)榈谒募径炔婚_票了,紅沖會(huì)影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準(zhǔn)備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
請問下匯算清繳退稅的理由怎么寫?原因是第一季度因?yàn)楹芏喑杀酒睕]來得及開進(jìn)來交了企業(yè)所得稅,然后一年下來公司只是剛好處理盈利,然后導(dǎo)致匯算清繳之后需要退第一季度交的企業(yè)所得稅
老師您好,請問:現(xiàn)在遇到個(gè)問題。。就是按常理填報(bào)所得匯算清繳時(shí),會(huì)有退稅,等于去年這家公司是虧損9w多,但是2季度交過所得稅200多,匯算清繳退稅?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)不高興、查賬呀?企業(yè)已經(jīng)連續(xù)2年虧損了,小規(guī)模納稅人。
老師請問公司個(gè)稅漏報(bào)了去年9-11月,從12月才開始申報(bào)的。現(xiàn)在企業(yè)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳上數(shù)據(jù)和個(gè)稅扣繳系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)會(huì)有影響嗎,需要補(bǔ)報(bào)嗎?匯算清繳已經(jīng)申報(bào)過了
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
是的,今年收到的以前的退稅
金額具體是多少告訴我一下
2千多,金額不大把
那要用以前年度損益調(diào)整處理的,按照上面金額處理
影響匯算清嗎?
會(huì)影響你的利潤分配,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),不影響匯算清繳