嗯嗯,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的??梢缘?/p>
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因?yàn)榈谒募径炔婚_票了,紅沖會(huì)影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準(zhǔn)備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師 您好~咨詢下,化妝品發(fā)票,公司可以報(bào)銷嗎?
上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)多繳納了稅款,這個(gè)月更正后想申請退稅或者這個(gè)月抵扣,請問怎么操作?我這個(gè)月申報(bào)了一下,發(fā)現(xiàn)不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發(fā)到個(gè)人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎(chǔ)想考4個(gè)月以后的中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,在職學(xué)習(xí),現(xiàn)在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個(gè)么
老師,個(gè)稅的匯算清繳計(jì)算,只要達(dá)到某一檔位稅率,扣除5000和專項(xiàng)扣除和五險(xiǎn)一金以后的應(yīng)納稅所得額*稅率,那這個(gè)稅率是階梯式計(jì)算還是只要達(dá)到就都按這個(gè)稅率呢?
連續(xù)付息的平息債券是連續(xù)付息債券么,折線圖是這個(gè)么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級(jí)子公司,簽的合同工只有一個(gè),請問一下,臨時(shí)聘請的人員簽訂一個(gè)臨時(shí)用工協(xié)議,報(bào)銷的費(fèi)用可以直接報(bào)給這個(gè)臨時(shí)聘請的員工的嗎
請教一下,非常感謝! 這個(gè)題,出售乙公司的股份時(shí),2024年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤100萬元,并宣告分派現(xiàn)金股利20萬元。這個(gè)借,長期股權(quán)投資—損益調(diào)整100 貸長期股權(quán)投資.—損益調(diào)整20 不用反向結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 發(fā)放的現(xiàn)金股利的錢算不算進(jìn)售價(jià)1100萬里面呢?
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠填寫那個(gè)表呀,征收率是多少?
有老師回答說需要匯算清繳調(diào)整22年的收入
作為銷售收入紅沖所得稅有專門的規(guī)定是沖減紅沖當(dāng)年的銷售收入,因?yàn)樵鲋刀愐彩且粯拥?
那還需要匯算清繳調(diào)整22年的收入嗎
不用匯算調(diào)整22年的收入哈
2022年的稅正常交,不用退我們稅,23年紅沖在直接沖23年銷售額少繳稅是這樣嗎
是的,就是那樣操作的哈