1、收水費時: 借:銀行存款或現金103;貸:主營業務收入100;貸:應交稅費——應交增值稅3 2、支付水費時: 借:主營業務成本90;借:應交稅費——應交增值稅2.7;貸:銀行存款或現金92.7
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
老師好,物業公司賬務,物業公司收取用戶水費100萬,向供電單位支付70萬,我確認收入的會計分錄以及金額怎么做
老師,我們是物業公司,2020年11-12月收2021年的物業費63萬。記到預收賬款,以后分攤至各月收入。今年成立了分公司,與總公司共用一個賬戶,并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅。現在稅務要求都各自核算申報各自的。三個小區屬于分公司,已計算出63萬中有56萬是這三個小區收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區的,現在職工已經從總公司移到分公司申報了,以上這些物業費和水電費該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師,物業公司二次供水、電收取的水電費(有微利),開具了發票給用戶,還可以按照國稅2016年54號文“物業公司二次供電供水按差額確認收入”執行嗎? 如果可以,那么在增值稅申報時就不再加上水電費發票的金額了嗎?這樣會有涉稅風險嗎?
(14)華商公司2021年度取得主營業務收入2000萬元,其他業務收入440萬元,營業外收入20萬元;發生主營業務成本800萬元,其他業務成本120萬元,稅金及附加28萬元,銷售費用154萬元,管理費用132萬元,財務費用66萬元,營業外支出35萬元;本年度確認的所得稅費用為206萬元。要求分別計算出華商公司2021年度的以下五個項目:①營業收入②營業成本③營業利潤④利潤總額⑤凈利潤。(單位:萬元,要求寫出計算過程,每個項目2分,共10分)(15)編制華商公司確認所得稅費用的會計分錄。(16)編制華商公司結轉損益類賬戶余額的會計分錄。(17)編制華商公司結轉本年度凈利潤的會計分錄。
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
1、收水費時: 借:銀行存款或現金103;貸:主營業務收入100;貸:應交稅費——應交增值稅3 2、支付水費時: 借:主營業務成本67.96;借:應交稅費——應交增值稅2.04;貸:銀行存款或現金70