你好 掛應(yīng)付賬款來核算的
跟子公司之間采購貨物往來掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
跟法人的另一個公司的往來掛賬 叫其他應(yīng)付賬款嗎?還是叫應(yīng)付賬款
C采購A貨物,B替A開票,A收貨款,B同時掛了A應(yīng)收和應(yīng)付往來,是沖應(yīng)付A賬款還是應(yīng)收A賬款?
老師 問一下 內(nèi)部單位之間采購貨物掛賬 掛應(yīng)付應(yīng)付-貨款 還是其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來
公司之間的往來賬,掛在其他應(yīng)收款款 比較好 還是掛在其他應(yīng)付款 比較好?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個服務(wù)費票, 我們必須要有服務(wù)費的進項票才能開銷項票嗎
請問其他應(yīng)付款適用于哪種類型的時候掛這個科目
?你好??其他應(yīng)付款核算企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅費、長期應(yīng)付款等以外的其他各項應(yīng)付、暫收的款項。比如企業(yè)保險應(yīng)交納的保險保障基金,也通過其他應(yīng)付款核算。比如 公司的房租費可以走其他應(yīng)付款 掛著