?你好? 不是的。 這個只是稅務局核定的。 你要根據(jù)實際來選擇 合同來報的。? ??
老師,早上好!請教一下,我們公司是生產型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務局系統(tǒng)中沒有申報印花稅的界面,請問這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們去稅局改成匯總申報了就直接導入?yún)R總明細去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進去電子稅務局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,請問一下是電子稅務局系統(tǒng)里面出來什么印花稅就報什么嗎?還是開了票都要申報印花稅
老師,登錄電子稅務局,是不是我的待辦里顯示報什么就報什么就行,不顯示印花稅申報表就不需要報嗎
請問老師,合同印花稅是在電子稅務局申報,出來的的是印花稅電子申報表。單位出售固定資產房屋的印花稅是個完稅證明嗎?不在前面印花稅電子申報表里對吧?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務量那么多。直接法做得完嗎?
是不是開了發(fā)票都需要申報
?你好是的。 開票了 比如購銷的話必須要報的??
開的是技術服務發(fā)票一般計稅依據(jù)是什么
?你好? ? 按技術合同來交納印花稅的。? ? 按技術合同金額*萬分之三繳納? ?
好的,謝謝老師
老師,印花稅是按含稅還是不含稅
你好 一般有合同按合同金額 是含稅金額報的。沒有合同按不含稅來報的