你問下你稅局那邊看是不是不需要申報(bào),這個(gè)最好是問下比較好,各地不一樣,有地區(qū)我看上海那邊說是沒有核定稅種,但是申報(bào)綜合申報(bào)下面有發(fā)生也需要去申報(bào)
6月份剛注冊(cè)的公司,稅務(wù)申請(qǐng)的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個(gè)月都有費(fèi)用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報(bào),還有就是這個(gè)費(fèi)用怎么走賬呢?還請(qǐng)老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問這樣的情況怎么處理呢?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報(bào)稅的時(shí)候有沒有需要報(bào)一個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報(bào)這個(gè),我們這上個(gè)月有幾家新成立的公司,我都是給零報(bào)的,要不要交5塊錢報(bào)這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費(fèi)種認(rèn)證好像也沒有看到執(zhí)照這個(gè)印花稅的認(rèn)定,可是書上規(guī)定確實(shí)有這么個(gè)印花稅呢,要不要報(bào)呢,老師?
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
老師,我們新公司在上海電子稅務(wù)局網(wǎng)上登記了,但是 稅種核定 是自動(dòng)完成的,不是我們自己選擇、要求核定什么稅就核定什么稅。所以現(xiàn)在,印花稅 等稅種沒有核定,如果后天上班核定 不會(huì)影響我們下個(gè)月 印花稅 的納稅申報(bào)吧? 還有,因?yàn)槭亲詣?dòng)核定,企業(yè)所得稅 我看不出來是月報(bào) 還是 季報(bào)?在電子稅務(wù)局中什么地方看呢?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,F(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到