你好: 主要繳納(現場)個人所得稅,增值稅,附加稅(城建稅等)
個人銷售固定資產收入40萬。去稅務局代開普票給對方公司。需要繳納哪些稅。
個人給公司設計圖紙,去稅務局代開勞務報酬的發票需要繳納哪些稅,比如設計費用是6萬,我需要繳納多少稅?
公司給個人服務外包,個人去稅務局代開發票,需要繳納哪些稅
給外聘銷售人員發傭金,需要銷售人員去稅務局代開3個點普票,個人所得稅是稅務局代扣代繳,還是我們公司財務代扣代繳,比如傭金是2萬,要是代扣代繳,怎么計算,有什么公式嗎?
老師,工程行業勞務費,個人去稅務局代開發票給公司需要繳納哪些稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
稅額分別是多少???個稅也現場繳納?
你好: 稅局代開普票,現在是1%,個稅預征1.5% 附加稅一般是1%*(7%+3%+2%)*50% 減半優惠。 整體約是2.56% 每個地方的政策不同會有偏差。城建稅地方不同,比例也不同。
開票項目 就寫銷售固定資產么?
個稅這么點么。我看有的說稅務代開個稅20%計算呢?
你好: 是的,加油,加油~
是這樣的 我們單位生產銷售設備的。對方和我們銷售簽的合同是不開票的。后面發貨后。對方公章打過來我們私戶40萬。就稅務籌劃而言。是不是讓個人去稅務代開發票給對方合適呢?
你好: 個人代開,現場交的少,在后面還會交。對個人影響比較大。每人每年60000的扣除。 按照40萬的20%是肯定不對的,如果這樣都交稅算了。這個只是在理論的稅率上考慮的結果。 老師這邊原來代開過,稅額不大。不過你這個金額太大了。最好找個人去問問。然后問問需要什么資料。下次有準備的去辦。 別只問現場交的,還問一下對個人整年的影響。 因為后面會按照經營所得核定繳納。(現場只是預交)
是的 不知道怎么處理好。合同前就沒有確定好。現在想方案有虛開發票嫌疑。而且還不知道后期會遇到什么稅務等問題。
你好: 其實代開發票的方案還好。 這部分稅負率(稅費)不高,不過站在個人角度就比較高(一萬多呢)。需要私下約定好,這部分公司承擔。 不算虛開。相當于公司賣給個人,個人賣給客戶。很正常。關系明確就可以。
我現在2個問題:1、稅額一萬多比起按13%稅額光增值稅就5萬。但現場繳納這個1萬多后面個稅匯算清繳多少我不知道。2.公司賣給個人這個走不通。賣給個人公司不還是要開票。
你好: 公司賣給個人,不顯示就可以了。(你們不是按照內賬處理嘛) 就是個人原來買的,不一定買你公司的。 個人去稅局代開,也是個人的銷售行為。自己的朋友送給自己的一個設備,想賣給別人。
主要需要解決的是個人銷售行為的問題。 對于稅局,沒空追查從哪里來的設備。
好的 老師。那我們還是去代開。另外開票項目上面有沒有什么講究。就是如果稅務給按綜合所得勞務費。繳納個稅就變成20%。
你好: 按照個人經營所得。 不要按照勞務報酬所得(賣勞務,純獲利,稅率高)。 經營所得會比較低。
好的 老師 謝謝。幸苦了。
你好: 加油,給個五星好評喲~ 早點休息~