您好,這個是可以抵扣的。
老師。我想問下我上個月開了張5萬多的發(fā)票,這個月把稅款交了,可是甲方又讓開外管證,我們這筆是最后一筆款了,我如果開外管證在預(yù)交稅款就交重了,應(yīng)該怎么處理下
老師,我想問下我們是建安業(yè),11月份開了發(fā)票稅款已繳,12月份甲方又讓開外管證才能給打款,這又開了外管證預(yù)交了稅款,相當(dāng)于交了兩次稅,1月份繳納12月份稅款時自動帶出來預(yù)交的稅款,我能抵扣了嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
?老師您好,我們2017年一月份開的建筑發(fā)票,當(dāng)月沒有在施工地預(yù)繳稅款,二月份才交,現(xiàn)在被系統(tǒng)篩出來了,要求我們補交稅款,但是二月份交的還不能退,只能抵以后這個地區(qū)的預(yù)繳稅款,請問這樣的該怎么處理?
老師好,我1月31日開的發(fā)票,當(dāng)時以為開外管證了,2月2日繳稅的時候發(fā)現(xiàn)并沒有開具。這樣2月份繳納預(yù)交稅會有罰款和滯納金嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,我12月份開的發(fā)票沒有這個項目的,也能抵扣啊
11月份開的發(fā)票是這個項目最后一筆款
您申報的時候自動就有預(yù)交的稅款帶出來,一般來說是可以直接抵扣當(dāng)期的應(yīng)繳稅費的。 不過如果您這筆稅款是隸屬于之前的項目的稅款,相當(dāng)于多交了一筆稅,建議您再和當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局咨詢下是不是需要單獨走退稅的流程。
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫助到您。