那你這個20萬是要開這個負數(shù)的發(fā)票呀,沖減你的收入處理。
老師,我是黑龍江的建筑業(yè),請問當(dāng)?shù)卣哧P(guān)于建筑業(yè)epc總承包是怎么規(guī)定的?合同簽的承包人有我們施工方和設(shè)計單位兩個單位名稱,但是沒有約定付款和發(fā)票方式,實務(wù)中里面設(shè)計部分設(shè)計費是由我們施工牽頭人付給設(shè)計單位的,甲方把含設(shè)計費的工程總額全支付給我們施工方了,設(shè)計單位給我們開6%專票,那么我們給甲方是全部按9%開建筑服務(wù)發(fā)票,還是設(shè)計部分按兼營開6%發(fā)票給甲方?
老師好!我們是施工單位,已于2019年向建設(shè)單位開具了200萬的工程款發(fā)票已收款并結(jié)帳,2021年1月建設(shè)單位給 我們施工單位發(fā)過來一張工程結(jié)算審查表工程款審定金額人180萬,也就是建設(shè)單位多付了20萬元,要求我們返還,請問老師 ,我們應(yīng)該怎么辦?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預(yù)收賬款,付款給保險公司我也計入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊?
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報個稅和工會經(jīng)費用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
必須要全額沖紅才行的老師!
新開呀,重新開一個180萬的,之前的沖紅。
嗯呢!然后賬目怎么處理呢?
首先,你把之前的量20萬的收入全部沖紅呀,后面重新做一個18萬的收入。
分錄怎做呀老師
首先你做一個負數(shù)的收入20萬,再做一個正數(shù)的,18萬的分錄就可以了。
越來越湖涂了!不做損益調(diào)整么
借,以前年度損益調(diào)整20 應(yīng)交稅費1.8 貸,銀行存款21.8 借,銀行存款18×1.09 貸,以前年度損益調(diào)整18 應(yīng)交稅費18×9%