你好,摘要是調整非財政撥款結轉和財政撥款結轉,不需要附原始憑證
老師,我是事業單位,想做一張憑證調整前幾年的好幾處差錯,因為有一年財政撥款結轉的錢都填到非財政撥款結轉里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫一個分錄直接都調整過來,分錄是: 借,非財政撥款結轉 貸,財政撥款結轉 這個摘要應該怎么寫?后面需要附原始憑證嗎?
老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數據清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現在怎么樣找到財務工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導一下,謝謝!
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
19:31問答詳情整,然后結轉了收入。在之前年度是小規模看著已經結轉過了這筆,是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發布84次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師當時的賬務處理怎么做的?2023-07-1119:09當時2021年小規模財務分錄是,借會費收入,銷項稅額貸其他應收款,結轉是,借非限定資產,貸會費收入。我現在的賬務處理是,借非限定資產,貸銷項稅額,把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17發布21次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師那就是非限定性凈資產差額是這一個這原因導致的,你可以忽略這個差異的2023-07-1119:18但是在之前分錄中結轉的時候已經結轉收入了,我現在調整有結轉了一次收入,這重復了一次,憑證是對的嗎?娜娜呢52023-07-1119:28發布31次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師以調整了非限定性凈資產,你是減少了收入借提供服務收入貸銷項如果是當年的不就是做這個收入減少2023-07-1119:29問但是當時2021年小規模是免稅的呀,當時結轉的時候是銷項跟金額一起結轉的呀?
19:55問答詳情產,貸會費收入。我現在的賬務處理是。借非限定資產,貸銷項稅額,把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17發布21次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那就是非限定性凈資產差額是這一個這原因導致的,你可以忽略這個差異的2023-07-1119:18但是在之前分錄中結轉的時候已經結轉收入了,我現在調整有結轉了一次收入,這重復了一次,憑證是對的嗎?娜娜呢52023-07-1119:28發布31次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師以調整了非限定性凈資產,你是減少了收入借提供服務收入貸銷項如果是當年的不就是做這個收入減少2023-07-1119:29問但是當時2021年小規模是免稅的呀,當時結轉的時候是銷項跟金額一起結轉的呀?娜娜呢52023-07-1119:32發布18次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那你不是轉了,一般納稅人需要正常交,之前加稅合計多做了收入,現在分開了少做收入不就可以了?當時2021年是小規模,免稅政策。為什么現在一般了我再去交之前的稅?你這不是錯誤的嗎?
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
好的老師,這樣調整審計來查不會有問題,對不?我是新手不太懂
審計來查不會有問題,我們經常調整
謝謝老師,審計來查是不是會問為什么調整,我只要據實答就可以了,對嗎?
你好,對的,你的理解是正確的??
非常感謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??