你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 其他分錄無(wú)需做
本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅100,銷(xiāo)項(xiàng)稅只有80,認(rèn)證后是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額100,再做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅80,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對(duì)嗎?
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒(méi)有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷(xiāo)項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實(shí)際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180.85
采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
待認(rèn)證發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了,但是剩下部分做了轉(zhuǎn)出,分錄可以這樣寫(xiě)么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5706.40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)5706.40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)228.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)5477.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5706.40
我公司為一般納稅人,公司的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場(chǎng)地請(qǐng)了幾個(gè)人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票給我們合適
老師好!咨詢(xún)下,三方掛賬往來(lái):如果a欠 b 50萬(wàn),b允許a將 50萬(wàn)還給 c ,a 本來(lái)要還c 50萬(wàn),但目前因?yàn)闃I(yè)務(wù)糾紛,最后還給c 48萬(wàn)。這種情況下,c 的會(huì)計(jì)和稅務(wù)怎么處理,比較合適?
老師,法人有個(gè)體,自己可以用個(gè)體給公司開(kāi)發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅在借方的分錄怎么寫(xiě)
你好,公司注銷(xiāo),發(fā)票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒(méi)有專(zhuān)票100萬(wàn)元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導(dǎo)一下!
外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單,征稅是9%退稅是9%工廠(chǎng)發(fā)票開(kāi)的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填的都是按元為單位的金額其實(shí)是萬(wàn)元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開(kāi)工資時(shí)是公司繳納的人銀行代開(kāi)工資,自己繳納的人是現(xiàn)金開(kāi),這樣可以嗎?