你看一下費(fèi)用明細(xì)賬,費(fèi)用是不是有貸方發(fā)生額
老師,我這個(gè)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與利潤表的凈利潤金額對(duì)不上,不知道要怎么去查,是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末要加上年初數(shù)呢?可年初數(shù)是負(fù)數(shù)呀?
利潤表里面的本年利潤累計(jì)數(shù)加上資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),準(zhǔn)確的講是小于,這個(gè)怎么查呀,去年的時(shí)候也有好不容易查到了,今年又這樣了,謝謝指教。
那是不是這個(gè) 資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤本年累計(jì)數(shù) ,也是可以的呀?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計(jì)數(shù),差異額就是因?yàn)楫?dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對(duì)平了???
老師您好!請(qǐng)問利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)加上資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù),沒有等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)是不是就不對(duì)?相差的數(shù)我查了上手會(huì)計(jì)6月份有退稅,加上退稅的數(shù)才對(duì)得上。
??平衲?月畢業(yè)滿5年,可以報(bào)考今年的中級(jí)嗎
應(yīng)付賬款可以在什么情況下可以再調(diào)把數(shù)值調(diào)低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費(fèi)用100多萬,這樣匯算報(bào)上去有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢,之前會(huì)計(jì)移交23年做到管理費(fèi)用,24年80多萬我可以做在長期待攤費(fèi)用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
老師,我對(duì)遞延所得稅不理解,[難過]不懂是什么意思
老師,能不能給一份,餐飲行業(yè)的常規(guī)會(huì)計(jì)分錄都有哪些?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會(huì)計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個(gè)分類里面?
請(qǐng)教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對(duì)方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫本年購入金額+以前年度購入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿30人,其中有幾個(gè)人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€(gè)稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時(shí)會(huì)關(guān)聯(lián)個(gè)稅數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個(gè)人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
感謝,找到一部分了,還有其他的原因嗎?
你收入有沒有借方發(fā)生額或者你有沒有分紅或提取盈余公積
沒有分紅和提取盈余公積。
那就要損益科目還有么有其他反方向的發(fā)生額