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老師您好,請問一下,上個月有進項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做啊?我知道是 借:應交稅費-未交增值稅 貸方是什么啊

2021-01-18 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 22:41

你好,同學,應交稅費-未交增值稅,他是你銷項要繳的稅,你現在銷項不需要繳的話,你就不用做這一筆分錄。

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你好,同學,應交稅費-未交增值稅,他是你銷項要繳的稅,你現在銷項不需要繳的話,你就不用做這一筆分錄。
2021-01-18
借銷項 未交增值稅 貸進項, 然后你的未交增值稅余額就是這個這個月和上一個月的合計。
2024-04-04
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-08
留抵可以不用做賬,本月需要交稅,借:應交稅費——銷項稅額 ?貸:???應交稅費——進項稅額 應交稅費——未交增值稅
2022-09-15
同學你好,上月留抵稅額在哪個明細科目中呢
2021-07-06
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