留抵可以不用做賬,本月需要交稅,借:應交稅費——銷項稅額 ?貸:???應交稅費——進項稅額 應交稅費——未交增值稅
老師請問下 在上個月留底稅額時我做的 借:應交稅費-未交增值稅 2萬 貸:應交稅費-未交增值稅-轉出多交增值稅 2萬 現在我要把這個留底的全部用點 怎么做會計分錄?
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉出未交增值稅 借應交稅費一應交增值稅銷項稅額。 貸:應交稅費一應交增值稅進項稅額。 貨:應交增值稅轉出未交增值稅?
上個月有留底稅額 借 應交稅費轉出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個月留底的全部用了,有銷項進項,應該怎么做賬,最終算下來要交增值稅的
上月留底200做了分錄 借 應交稅費 未交增值稅200貸應交稅費 轉出多交200。這個月銷項1000進項300。應交增值稅500 應該怎么做分錄
月底了,結轉增值稅,上期留底稅額,也需要結轉嗎?借應交稅費應交銷項稅貸記應交稅費未交增值稅應交稅費待抵扣進項稅額貸記應交稅費留底稅額這樣做對嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
銷項進項需要平了?之前學的是不用平 就留在賬面上
沒有差額就是你們的未交增值稅
不是我的意思是銷項進項需要反方向沖平?最終要沒有余額?
對的,要結轉到未交增值稅,就是這樣的