同學你好,這個是需要調整的
我們公司是一般納稅人公司,去年查賬,查到前年無票收入,在做賬時將含稅收入全額記了收入,未計算出并計入稅費中。也未計提相關的所得稅。這個情況我今年怎么做賬呢
老師,一般納稅人,去年收到的專票,有進入成本的,有進入費用的,會計做賬時按含稅價直接計入相關科目了,報稅人員確沒有認證,我剛接手這個公司賬目,未認證的專票我應該怎么處理呀?
我公司今年收到稅務稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認2018和2019年未確認的兩筆收入收入并計算增值稅,將三年不應計提的固定資產折舊調增應納稅所得額,將不應計入的管理費用調增應納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時應該如何填報,還有如何進行賬務處理?
我公司今年收到稅務稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認2018和2019年未確認的兩筆收入收入并計算增值稅,將三年不應計提的固定資產折舊調增應納稅所得額,將不應計入的管理費用調增應納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時應該如何填報,還有如何進行賬務處理?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我知道需要調整啊,就是會計做賬分錄怎么做呢?
把收入和稅金分開,借:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)
這個是往年的收入啊,跨年了還記入今年的收入嗎?
走以前年度損益調整