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我公司今年收到稅務稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認2018和2019年未確認的兩筆收入收入并計算增值稅,將三年不應計提的固定資產折舊調增應納稅所得額,將不應計入的管理費用調增應納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時應該如何填報,還有如何進行賬務處理?

2023-05-30 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 12:28

您好,先補申報增值稅收入,然后年度財務報表里要從18年起的匯算重新更正申報。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 12:33

調整以前年度的管理費用及收入 借,以前年度損益調整或貸方 貸,利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:11

老師,補申報增值稅我是在報送5月份增值稅申報表時報送嗎

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:12

還有我是從18年匯算更正申報嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:17

第4項“納稅檢查調整的銷售額”欄數據,填寫納稅人本期因稅務、財政、審計部門檢查、并按適用稅率計算調整的應稅貨物和應稅勞務的銷售額。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:18

查補稅款如何填寫增值稅申報表? https://wenku.baidu.com/view/f74472364bd7c1c708a1284ac850ad02de800720.html?_wkts_=1685423824058%26bdQuery=%E8%A1%A5%E4%BB%A5%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%9A%84%E5%A2%9E%E5%80%BC%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%A1%AB%E5%86%99

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:21

補申報增值稅我是在報送5月份增值稅申報表時報送嗎——是的 還有我是從18年匯算更正申報嗎——可以更正以前年度的匯算表,也可以在當年填寫A10500納稅調整項目明細表,二種看企業適用。

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:39

老師,我現在要報2022年的年報,年報數據是和第四季度一樣還是需要調整?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:40

可以合并一起調整的。

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:42

起-老師,你這句我沒理解,你后面說可以在2022年匯算時填報《納稅調整項目明細表》

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:49

“先補申報增值稅收入,然后年度財務報表里要從18年起的匯算重新更正申報”老師,你這句我沒理解,你后面說可以在2022年匯算時填報《納稅調整項目明細表》

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:51

分開報就一年當一年的報,全并報就入在2022年匯算時填報《納稅調整項目明細表》中

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 13:56

“調整以前年度的管理費用及收入 借,以前年度損益調整或貸方 貸,利潤分配-未分配利潤” 我是在5月份做這筆賬務處理吧

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齊紅老師 解答 2023-05-30 13:58

我是在5月份做這筆賬務處理吧——是的

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 14:59

老師,我們固定資產從2020年到現在一直沒有使用,稽查局讓我們從2020年到2022年的計提的三年折舊調增,我要做賬務處理嗎? 是不是:借:以前年度損益調整 貸:利潤分配未分配利潤 那么我今年開始賬上就不能計提折舊了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:01

調整折舊表,能提的,不能提的分類。

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 15:11

我們固定資產是三輛車,稽查認為是未繼續使用的都不能提折舊,但會計準則是可以提吧,這樣我賬上究竟要不要提

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:26

會計上照提,稽查不給提調增就是。

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 15:48

請問老師:三年的管理費用要調增,我怎么做賬務處理?

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 15:50

我當時進費用時是借:管理費用 貸:銀行存款 現在調增了,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:53

調增是調表不調賬。

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齊紅老師 解答 2023-05-30 15:53

以前的管理費用分錄不用調整的。

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 16:03

那我的年報財務報表就不用調了呀

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:05

那我的年報財務報表就不用調了呀_都合并到一塊兒了。那就不用調以前年的財務報表了

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:05

即使不合并也可以不調的

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:07

匯算就是調整表,,如果還要調整財務報表,就失去匯算的意義

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快賬用戶8030 追問 2023-05-30 16:42

老師,我2018年和2019年未確認的收入需要在2022年的匯算清繳中填報嗎?是填A105020《未按權責發生制確認收入納稅調整明細表》,還是只在申報5月份增值稅時申報?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 16:51

只填納稅調整表A10500這個

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您好,先補申報增值稅收入,然后年度財務報表里要從18年起的匯算重新更正申報。
2023-05-30
你好,收入在納稅調整明細表收入類其他填寫稅收金額 折舊在105080這個表格里面第五列的折舊金額減去, 然后管理費用在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-05-30
你好,你前面反結賬補提了那報表數據是正確的才對呀,不需要納稅調整了,要是沒有補提上也該是納稅調減才對
2021-05-26
這個結合你的準則來這里用的是小企業會計準則,沒有用那個建造合同準則,你也沒有按照新的收入準則的話,你可以直接按照開票來確認收入,不用單獨去調整。
2021-05-17
你好,應當補計收入,開具增值稅發票,并申報繳納增值稅。同時,確認應收賬款,并確認壞賬損失,在匯算清繳時所得稅前扣除。
2021-01-22
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