你好,都可以,看你自己的需要。
11月份購進電子設備1臺,12月份按照固定資產計提折舊。現申報企業(yè)所得稅填加速折舊表還是匯算清繳的時候把這部分加速折舊了
你好,2021年11月份購進的固定資產,我2022年1月企業(yè)所得稅預繳時忘了填寫加速折舊,現在四月份還能在填寫加速折舊嗎?
公司去年11月購買的汽車作為固定資產入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產加速折舊表啊?
今年匯算清繳的時候做了固定資產一次性加速折舊,6月份申報企業(yè)所得稅的時候資產加速折舊攤銷表要不要填數據的?
老師,我現在申報企業(yè)所得稅匯算清繳,現在我要加速折舊10月份買的車,11月12月已計提折舊,如果我匯算清繳全部加速折舊了,我去年計提是不是要調增
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業(yè)收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數發(fā)票-1000給我們公司,負數發(fā)票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發(fā)票是4月份的,負數發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務量那么多。直接法做得完嗎?
那比如現在賬上主營業(yè)務成本金額少,我匯算清繳的時候那個主營業(yè)務成本可以增加點金額嘛
你要是有加速折舊的話,你就可以去增加呀。
不是,我是說我這會兒主營業(yè)務成本賬面和報表打比方說是50000,匯算清繳的時候我覺得我可能會增加到60000,可以嗎
你要是有真實的業(yè)務,合理的憑據就可以。
是的,主要是我前期暫估的是費用估多了,但是后面可能匯算清繳回來之前發(fā)票的內容就有可能是主營業(yè)務成本的業(yè)務
你是真實業(yè)務合法憑據就可以的。