你好 可以今年調整的
沖銷了上年度多計提的增值稅,借:應交稅費(增值稅),貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅,月末除了以前年度損益調整計入未分配利潤,這個應交稅費-應交所得稅需要計入營業外收入么?
以前年度的應交稅費-未交增值稅的賬做錯了,今年可以直接調整么
老師您好,現在發現去年12月有筆賬做錯了,現在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現在可以直接這樣做嗎,還是需要調整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
今年補10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調整5,貸應交稅費未交增值稅 5 借應交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤分配未分配利潤5 貸:以前年度損益調整5,今年的:借收入5 貸應交增值稅未交增值稅5 借應交稅費未交增值稅5 貸銀行存款5
賬上應交稅費 應交增值稅 未交增值稅,出現錯誤,原會計做了以前年度損益調整,不對吧,會有什么影響,
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
涉及到以前年度差錯更正么
增值稅不涉及到損益的
那之前年度增值稅錯的,直接用紅字沖銷掉么
是的,可以這么做的。