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老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯了,現(xiàn)在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。

2022-02-09 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-09 14:41

那就直接反記賬到去年更正就是了

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快賬用戶6534 追問 2022-02-09 14:50

老師,增值稅申報是對的,但是報表中的管理費用是錯的,已經(jīng)申報,這樣可以直接到記賬嗎?

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快賬用戶6534 追問 2022-02-09 14:51

這樣可以直接反記賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:54

是的,直接反記賬處理就是了

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快賬用戶6534 追問 2022-02-09 14:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-09 14:58

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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那就直接反記賬到去年更正就是了
2022-02-09
您好,需要通過以前年度損益調(diào)整紅字沖回。
2020-10-21
你好,同學。可以這樣做的
2021-04-25
你好 所得稅申報了嗎
2020-08-31
你好,這個可以,這個需要納稅調(diào)增,你之前管理費用多做了,可以不改上年財務報表,你去調(diào)上年年報,扣除下面其他去調(diào)
2021-04-25
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