那就直接反記賬到去年更正就是了
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯了,例如:借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:應付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫成紅字就可以,然后再藍字更正一筆正確的分錄,借:庫存商品 20 借:應交稅費~應交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個科目??還是??
20年第四季度所得稅已經(jīng)申報了,這個月發(fā)現(xiàn)有一筆賬做錯了,請問是否可以直接在20年里調(diào)賬,還是做以前年度損益調(diào)整,需要到大廳做四季度數(shù)據(jù)的更正申報嗎?
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調(diào)整呢?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月有筆賬做錯了,現(xiàn)在想做一筆,借:應交稅費-應交增值稅(進項),貸:管理費用紅字,現(xiàn)在可以直接這樣做嗎,還是需要調(diào)整以前年度損益?申報沒有錯,賬做錯了。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師,增值稅申報是對的,但是報表中的管理費用是錯的,已經(jīng)申報,這樣可以直接到記賬嗎?
這樣可以直接反記賬嗎?
是的,直接反記賬處理就是了
好的,謝謝老師
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