銷售費用里面可以
這里的為促進銷售贈送紀念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計入銷售費用,為什么還會有一個銷項稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應(yīng)該是自產(chǎn)或購進的貨物嗎
您好,我想問一下我們公司中秋節(jié)給客戶送禮我計入管理費用—業(yè)務(wù)招待費還是計入管理費用—禮金呢?
送客戶紀念品 或者過節(jié)送禮 這個是入銷售費用 還是管理費用呢?
老師,送客戶的禮品計入銷售費用還是管理費用?
老師銷售給客戶送的禮品費用計入銷售費用還是管理費用,銷售費用的話是業(yè)務(wù)招待費還是宣傳費呢
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
這個不屬于視同銷售吧
摘要怎么寫
借,銷售費用 貸,銀行存款
銷售員墊付 我記借銷售費用 貸其他應(yīng)付款 可以嗎?
你好,可以的哦嗯嗯
謝謝老師
如果滿意請給五星好評哦!