您好,賬載金額填寫,稅收不填寫
老師你好,我們是小微企業,19年彌補以前年度虧損沒帶出來,所得稅多交了84.88元,現在不想退稅,如何調平匯算清繳表?/9年利潤是1697.73,以前年度虧損是46652.5,是不是在調整表中扣除項其他項調增48350.23元,賬載金額和稅收金額這兩項用不用填?
老師,在做企業所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調整了分錄,在填寫期間費用明細表中-業務招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調減在納稅調整項目明細表中扣除類調整項目的其他?
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調整增加額,加上去只是減少了納稅調整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發現現在的資產負債表上的未分配利潤與21年企業所得稅彌補虧損明細表上的當年可結轉以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調整金額。現在我是不是要做分錄把資產負債表與企業所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業會計準則
老師,我們是建筑企業19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年虧損656119.11元,21年虧1716777.17元,現在22年匯算清繳盈利616421.43元,彌補以前年度虧損了,但是22年在項目所在地預交了4萬多的企業所得稅,現在彌補虧損了,要退預交的企業所得稅,我不想退,怎么辦啊,20年到21年因為一直處于施工狀態,又是疫情影響,甲方單位資金老火,一直不給做結算和計量。
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
老師您好,a是個自然人,他投資b公司占80%的股份,a也是b公司的法人。b公司又投資了c公司,占比80%,a也是是c公司的法人。c公司的另一個股東想把手里另外20%股權都給a這個自然人,這樣可以嗎?
老師去年年底我用累計利潤總額金額計提了所得稅,但是不用交稅,9月也是年利潤總額交的稅,這樣12月底就不用交稅了,我怎么處理計提的所得稅,也轉轉了損益,我也匯算清繳了,
老師,請問哈爾濱哪個區的自貿區稅收政策比較多,我企業是進出口企業
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
我調增項填48350.23對不對,賬載金額是不是也填48350.23?
您好,只能賬載金額寫48350.23,稅收填零
小林老師,我把19年調整成盈利1697.73,對我20年的財務報表和所得稅申報表有沒有影響?我20年前3個季度所得稅申報表又一共彌補了46652.5的虧損,這樣是不是需要調賬,把前3個季度的財務報表和所得稅申報表都改了。
您好,是沒有影響的,您沒抵扣19年虧損。對于20年,可以在四季度一次調整,不需要調整已申報數據
第四季度如何調?我不懂還請大神指教。如果不調,是不是就會造成19年己經盈利20年還補虧4萬多,要交4萬多的所得稅和滯納金?
您好,20年先補虧18年以前的。您的虧損不需要調增,您先確認是哪年虧損,是否超過可彌補年限
不超過可彌補年限,那我第四季度賬上如行調整?
您好,那您四季度如實申報,把15年的虧損盡可能彌補
是不是在第四季度把前3個季度不應該彌補的虧損調整為虧損4萬多,把賬調平,這樣才能和19年調整的匯算清繳表一致。
您好,您不需要調整,就是處理納稅申報表。
您好,就是以前年度虧損要在您本期申報的數據沒體現。體現不出,找專管員處理